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		<title>Kassieren - Versionsgeschichte</title>
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		<title>Stephan am 23. Januar 2008 um 14:21 Uhr</title>
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		<author><name>Stephan</name></author>	</entry>

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		<title>Stephan: /* OPOS-Ausgleich */</title>
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		<author><name>Stephan</name></author>	</entry>

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		<title>Stephan: /* OPOS-Ausgleich */</title>
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		<author><name>Stephan</name></author>	</entry>

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		<id>https://wiki.ecaros.de/index.php?title=Kassieren&amp;diff=3498&amp;oldid=prev</id>
		<title>Stephan: /* OPOS-Ausgleich */</title>
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&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;Anschließend müssen Sie noch entscheiden, ob es sich bei dem Zahlbetrag um eine Komplett- oder Teilzahlung handelt, oder ob evtl. unter Ausnutzung von Skonto gezahlt wurde. Entsprechend Ihrer Auswahl ändern sich die Angaben, die Sie in den Feldern „Gesamt“ und „Gegeben“ machen müssen. Bitte beachten Sie, daß der Kassiervorgang erst abgeschlossen werden kann, wenn bei Rückgeld ein positiver Betrag steht, mindestens aber 0.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;Anschließend müssen Sie noch entscheiden, ob es sich bei dem Zahlbetrag um eine Komplett- oder Teilzahlung handelt, oder ob evtl. unter Ausnutzung von Skonto gezahlt wurde. Entsprechend Ihrer Auswahl ändern sich die Angaben, die Sie in den Feldern „Gesamt“ und „Gegeben“ machen müssen. Bitte beachten Sie, daß der Kassiervorgang erst abgeschlossen werden kann, wenn bei Rückgeld ein positiver Betrag steht, mindestens aber 0.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Komplett&lt;/del&gt;: Hier erwartet ECAROS unter „Gegeben“ die Eingabe eines Betrages, der mindestens dem Gesamtbetrag entspricht. Der offene Posten im Mahnwesen wird automatisch ausgeglichen. Wurden bereits Anzahlungen /Teilzahlungen zu einem OPOS erfasst, werden diese hier ebenfalls angezeigt. Diese müssen auch zum Ausgleichen markiert werden, da ansonsten der Zahlbetrag nicht ausreicht um den OPOS auszugleichen.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;{| border=&amp;quot;1&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;4&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; style=&amp;quot;margin&lt;/ins&gt;:&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;1em 1em 1em 0; border:solid 1px #000000; border-collapse:collapse;&amp;quot;&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;!style=&amp;quot;background:#DCDCDC;;&amp;quot; | Feldbezeichnung&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;Teilzahlung&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;: &lt;/del&gt;Bei Teilzahlung wird das Feld „Gesamt“für die Eingabe des Teilzahlungsbetrages 			freigegeben, bei „Gegeben“ erwartet ECAROS wieder mindestens den Teilzahlungsbetrag. Für den offenen Posten wird auf dem Personenkonto automatisch ein Teilausgleich erfasst.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;!style=&amp;quot;background:#DCDCDC;;&amp;quot; | Erläuterung&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;|-&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;Skonto&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;:	&lt;/del&gt;Wird eine Rechnung unter Ausnutzung von Skonto bezahlt, geben Sie bei „Gesamt“ den neuen Zahlbetrag ein. Wie gehabt erwartet ECAROS bei „Gegeben“ die Eingabe eines Betrages, der mindestens dem Gesamtbetrag entspricht. Im Kassenjournal wird dann die Zahlung und im Skontojournal die automatisch erstellte Skontobuchung erfasst. Die Einstellung, welcher Journaltyp für die Skontobuchung genutzt wird erfolgt im administrativen Bereich unter Einstellungen / Wirtschaftsjahreseinstellungen. Im Mahnwesen wird der offene Posten ausgeglichen.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;|'''Komplett'''&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;|}&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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		<author><name>Stephan</name></author>	</entry>

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		<id>https://wiki.ecaros.de/index.php?title=Kassieren&amp;diff=3497&amp;oldid=prev</id>
		<title>Stephan: /* Anzahlung */</title>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;‎&lt;span dir=&quot;auto&quot;&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Anzahlung&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
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&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;Sie können auch Zahlungen, ohne einen Bezug zu einem offenen Posten, direkt auf ein Personenkonto verbuchen&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;. Hierzu brauchen Sie lediglich bei Konto die Personenkontonummer angeben. Anschließend geben Sie noch unter „Betrag“ den Zahlbetrag und unter „Gegeben“ den gegebenen Betrag an. Mit Kassieren wird dieser Vorgang abgeschlossen&lt;/del&gt;. &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;Sie können auch Zahlungen, ohne einen Bezug zu einem offenen Posten, direkt auf ein Personenkonto verbuchen.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;Nachdem Sie mit „Kassieren“ den Kassiervorgang bestätigt haben, wird Ihnen die Druckvorschau für den Kassenbon angezeigt. Der Kassiervorgang ist somit abgeschlossen, es können an diesem Kassenbon keinerlei Änderungen mehr vorgenommen werden. Der Kassiervorgang kann jetzt lediglich noch storniert werden. Dies erfolgt Kassenbuch. Hier &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;erhalten &lt;/del&gt;Sie auch &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;die Möglichkeit, &lt;/del&gt;einen Kassenbon &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;nachträglich &lt;/del&gt;nochmals auszudrucken&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;. Ebenfalls drucken Sie hier das Kassenbuch für eine Periode aus&lt;/del&gt;.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;[[Bild:Kasse_kassieren-anzahlung.jpg]]&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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		<author><name>Stephan</name></author>	</entry>

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		<id>https://wiki.ecaros.de/index.php?title=Kassieren&amp;diff=3494&amp;oldid=prev</id>
		<title>Stephan: /* Individuelle Diverse Artikel */</title>
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&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;Prinzipiell gilt das für die Diversen Artikel Gesagte auch für die individuellen diversen Artikel. Auch hier können Sie auf die Liste der angelegten diversen Artikel zugreifen, wie bereits w.o. erläutert, werden bei Auswahl eines angelegten diversen Artikel die gespeicherten Daten dann vorgeblendet. Darüberhinaus haben Sie &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;aber &lt;/del&gt;hier &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;auch &lt;/del&gt;die Möglichkeit, das vorgeblendete Konto manuell abzuändern. Sie können hier auch Geschäftsvorfälle kassieren, die nicht in den Stammdaten angelegt sind. Hierfür können Sie die Bezeichnung, das Konto und den Betrag manuell eingeben. Bevor Sie den Artikel hinzufügen, wählen Sie noch aus, ob es sich um eine Ausgabe oder eine Einnahme handelt.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;Prinzipiell gilt das für die Diversen Artikel Gesagte auch für die individuellen diversen Artikel.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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		<author><name>Stephan</name></author>	</entry>

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		<id>https://wiki.ecaros.de/index.php?title=Kassieren&amp;diff=3492&amp;oldid=prev</id>
		<title>Stephan: /* Diverse Artikel */</title>
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				<updated>2008-01-23T12:32:54Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;‎&lt;span dir=&quot;auto&quot;&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Diverse Artikel&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
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&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;Im Pull-Down-Menü ''Diverser Artikel'' wählen Sie den &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;entsprechenden Kassiervorgang &lt;/del&gt;aus, die Felder USt-Code und Betrag werden dann mit den vorher eingegebenen Daten gefüllt, &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;können &lt;/del&gt;aber an dieser Stelle auch noch, für diesen Kassiervorgang, abgeändert werden. Durch Drücken des Buttons ''Hinzufügen'' wird der Artikel dann dem Kassiervorgang hinzugefügt. Bevor Sie den Kassiervorgang mit ''Kassieren'' abschliessen, können Sie nochmals zwischen ''Einnahme'' und ''Ausgabe'' wechseln. Wie bereits w. o. erläutert, kann der Kassiervorgang erst abgeschlossen werden, wenn bei Rückgeld ein positiver Betrag steht, mindestens aber 0.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;Im Pull-Down-Menü ''Diverser Artikel'' wählen Sie den &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;gewünschten Artikel &lt;/ins&gt;aus, die Felder USt-Code und Betrag werden dann mit den vorher eingegebenen Daten gefüllt, &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;der Betrag kann &lt;/ins&gt;aber an dieser Stelle auch noch, für diesen Kassiervorgang, abgeändert werden&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;. Geben Sie dann noch bei ''Anzahl'' die Menge ein&lt;/ins&gt;. Durch Drücken des Buttons ''Hinzufügen'' wird der Artikel dann dem Kassiervorgang hinzugefügt. Bevor Sie den Kassiervorgang mit ''Kassieren'' abschliessen, können Sie nochmals zwischen ''Einnahme'' und ''Ausgabe'' wechseln. Wie bereits w. o. erläutert, kann der Kassiervorgang erst abgeschlossen werden, wenn bei Rückgeld ein positiver Betrag steht, mindestens aber 0.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;=== Individuelle Diverse Artikel ===&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;=== Individuelle Diverse Artikel ===&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Stephan</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.ecaros.de/index.php?title=Kassieren&amp;diff=3491&amp;oldid=prev</id>
		<title>Stephan am 23. Januar 2008 um 12:23 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.ecaros.de/index.php?title=Kassieren&amp;diff=3491&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2008-01-23T12:23:32Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
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&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;Alternativ können Sie den Kassiervorgang auch über den Menüpunkt Kasse / Kassieren öffnen.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;Alternativ können Sie den Kassiervorgang auch über den Menüpunkt Kasse / Kassieren öffnen.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;Nachdem der Kassiervorgang gestartet ist, wählen Sie zunächst aus dem Auswahlmenü die richtige Kasse aus. Rechts neben der Auswahl bekommen Sie nun den aktuellen Kassenstand angezeigt, dies erfolgt in buchhalterischer Schreibweise, z.B. mit führendem S für Soll (= positiver Kassenstand). Ganz rechts wird dann noch die nächste Bonnummer eingeblendet. Als Belegdatum wird Ihnen das aktuelle Tagesdatum vorgeblendet, dieses kann aber jederzeit von Ihnen überschrieben werden. Die Felder Belegnummer und Buchungstext brauchen Sie nicht unbedingt auszufüllen, da diese &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Felderauch &lt;/del&gt;automatisch befüllt werden können. Wenn Sie in den Domäneneinstellungen die Option „Mandantenauswahl im Buchungsdialog“ ausgewählt haben, können Sie bei „Mandant“ den Mandanten auswählen, für den der nachfolgende Kassiervorgang vorgenommen/verbucht werden soll.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;[[Bild:Kasse_kassieren-gesamt.jpg]]&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;Nachdem der Kassiervorgang gestartet ist, wählen Sie zunächst aus dem Auswahlmenü die richtige Kasse aus. Rechts neben der Auswahl bekommen Sie nun den aktuellen Kassenstand angezeigt, dies erfolgt in buchhalterischer Schreibweise, z.B. mit führendem S für Soll (= positiver Kassenstand)&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;. Diesen angezeigten Kassenstand können Sie nun mit dem Knopf [[Bild:Kasse_kassieren-kassenbestand-prüfen.jpg]] überprüfen lassen&lt;/ins&gt;. Ganz rechts wird dann noch die nächste Bonnummer eingeblendet.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;Als Belegdatum wird Ihnen das aktuelle Tagesdatum vorgeblendet, dieses kann aber jederzeit von Ihnen überschrieben werden. Die Felder Belegnummer und Buchungstext brauchen Sie nicht unbedingt auszufüllen, da diese &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Felder auch &lt;/ins&gt;automatisch befüllt werden können. Wenn Sie in den Domäneneinstellungen die Option „Mandantenauswahl im Buchungsdialog“ ausgewählt haben, können Sie bei „Mandant“ den Mandanten auswählen, für den der nachfolgende Kassiervorgang vorgenommen/verbucht werden soll.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;Im nächsten Schritt wählen Sie die Art des Kassiervorganges aus. Sie können hier zwischen OPOS-Ausgleich, Diverse Artikel, Individuelle Diverse Artikel und Anzahlung auswählen. Durch die Auswahl ändert sich auch die Maskenansicht.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;Im nächsten Schritt wählen Sie die Art des Kassiervorganges aus. Sie können hier zwischen OPOS-Ausgleich, Diverse Artikel, Individuelle Diverse Artikel und Anzahlung auswählen. Durch die Auswahl ändert sich auch die Maskenansicht.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;OPOS-Ausgleich&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;:&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;[[Bild:Kasse_kassieren-kassiervorgänge.jpg]]&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;Beim Start des Kassiervorganges aus der Auftragsbearbeitung heraus wird automatisch der OPOS-Ausgleich angezeigt. Auch wenn Sie eine oder mehrere Rechnungen eines Kunden kassieren wollen,&amp;#160; erfolgt dies über den Punkt OPOS-Ausgleich. Geben Sie hierzu im Feld „Konto“ die Debitorennummer (=Personenkontonummer) ein. Haben Sie diese Nummer nicht zur Hand, können Sie mittels der beiden Lupensymbole nach dem Kunden bzw. nach den offenen Posten suchen. Hierbei suchen Sie mit der linken Lupe nach dem Personenkonto und mit der rechten Lupe verzweigen Sie in die Suchmaske um direkt nach einem offenen Posten zu suchen. Der offene Posten wird Ihnen dann im Kassiervorgang vorgeblendet. Existieren mehrere offene Posten für das Personenkonto, werden diese hier aufgelistet. Mittels dem Filter-Symbol unterhalb der Liste können Sie die Anzeige der OPOS-Liste auch so einstellen, dass nur die OPOS des Mandanten angezeigt werden, in dem Sie gerade angemeldet sind. Die auszugleichenden Posten wählen Sie aus, indem Sie die einzelnen Datensätze mit der Maus markieren. Wie in Windows üblich, können Sie aufeinanderfolgende Datensätze mit gedrückter Shift- oder Maus-Taste und einzelne nicht aufeinanderfolgende Datensätze mit der Strg-Taste markieren. Die gesamte Liste markieren Sie mit der Tastenkombination „Strg A“. Je nach Auswahl ändert sich der Betrag unter „Gesamt“.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;=== &lt;/ins&gt;OPOS-Ausgleich &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;===&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;----&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;Beim Start des Kassiervorganges aus der Auftragsbearbeitung heraus wird automatisch der OPOS-Ausgleich angezeigt. Auch wenn Sie eine oder mehrere Rechnungen eines Kunden kassieren wollen,&amp;#160; erfolgt dies über den Punkt OPOS-Ausgleich.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;[[Bild:Kasse_kassieren-opos-ausgleich.jpg]]&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;Geben Sie hierzu im Feld „Konto“ die Debitorennummer (=Personenkontonummer) ein. Haben Sie diese Nummer nicht zur Hand, können Sie mittels der beiden Lupensymbole nach dem Kunden bzw. nach den offenen Posten suchen. Hierbei suchen Sie mit der linken Lupe nach dem Personenkonto und mit der rechten Lupe verzweigen Sie in die Suchmaske um direkt nach einem offenen Posten zu suchen. Der offene Posten wird Ihnen dann im Kassiervorgang vorgeblendet. Existieren mehrere offene Posten für das Personenkonto, werden diese hier aufgelistet. Mittels dem Filter-Symbol unterhalb der Liste können Sie die Anzeige der OPOS-Liste auch so einstellen, dass nur die OPOS des Mandanten angezeigt werden, in dem Sie gerade angemeldet sind. Die auszugleichenden Posten wählen Sie aus, indem Sie die einzelnen Datensätze mit der Maus markieren. Wie in Windows üblich, können Sie aufeinanderfolgende Datensätze mit gedrückter Shift- oder Maus-Taste und einzelne nicht aufeinanderfolgende Datensätze mit der Strg-Taste markieren. Die gesamte Liste markieren Sie mit der Tastenkombination „Strg A“. Je nach Auswahl ändert sich der Betrag unter „Gesamt“.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;Anschließend müssen Sie noch entscheiden, ob es sich bei dem Zahlbetrag um eine Komplett- oder Teilzahlung handelt, oder ob evtl. unter Ausnutzung von Skonto gezahlt wurde. Entsprechend Ihrer Auswahl ändern sich die Angaben, die Sie in den Feldern „Gesamt“ und „Gegeben“ machen müssen. Bitte beachten Sie, daß der Kassiervorgang erst abgeschlossen werden kann, wenn bei Rückgeld ein positiver Betrag steht, mindestens aber 0.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;Anschließend müssen Sie noch entscheiden, ob es sich bei dem Zahlbetrag um eine Komplett- oder Teilzahlung handelt, oder ob evtl. unter Ausnutzung von Skonto gezahlt wurde. Entsprechend Ihrer Auswahl ändern sich die Angaben, die Sie in den Feldern „Gesamt“ und „Gegeben“ machen müssen. Bitte beachten Sie, daß der Kassiervorgang erst abgeschlossen werden kann, wenn bei Rückgeld ein positiver Betrag steht, mindestens aber 0.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 18:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 32:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;Skonto:	Wird eine Rechnung unter Ausnutzung von Skonto bezahlt, geben Sie bei „Gesamt“ den neuen Zahlbetrag ein. Wie gehabt erwartet ECAROS bei „Gegeben“ die Eingabe eines Betrages, der mindestens dem Gesamtbetrag entspricht. Im Kassenjournal wird dann die Zahlung und im Skontojournal die automatisch erstellte Skontobuchung erfasst. Die Einstellung, welcher Journaltyp für die Skontobuchung genutzt wird erfolgt im administrativen Bereich unter Einstellungen / Wirtschaftsjahreseinstellungen. Im Mahnwesen wird der offene Posten ausgeglichen.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;Skonto:	Wird eine Rechnung unter Ausnutzung von Skonto bezahlt, geben Sie bei „Gesamt“ den neuen Zahlbetrag ein. Wie gehabt erwartet ECAROS bei „Gegeben“ die Eingabe eines Betrages, der mindestens dem Gesamtbetrag entspricht. Im Kassenjournal wird dann die Zahlung und im Skontojournal die automatisch erstellte Skontobuchung erfasst. Die Einstellung, welcher Journaltyp für die Skontobuchung genutzt wird erfolgt im administrativen Bereich unter Einstellungen / Wirtschaftsjahreseinstellungen. Im Mahnwesen wird der offene Posten ausgeglichen.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;Diverse Artikel&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;: auch automatisch befüllt werden können. Wenn Sie in den Domäneneinstellungen die Option „Mandantenauswahl im Buchungsdialog“ ausgewählt haben, können Sie bei „Mandant“ den Mandanten auswählen, für den der nachfolgende Kassiervorgang vorgenommen/verbucht werden soll.&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;=== &lt;/ins&gt;Diverse Artikel &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;===&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Im nächsten Schritt wählen Sie die Art des Kassiervorganges aus. Sie können hier zwischen OPOS&lt;/del&gt;-&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Ausgleich, Diverse Artikel, Individuelle Diverse Artikel und Anzahlung auswählen. Durch die Auswahl ändert sich auch die Maskenansicht.&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;-&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;---&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;OPOS-Ausgleich:&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Wie bereits weiter oben erläutert, können &lt;/ins&gt;Sie &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;mittels der diversen Artikel die Einnahmen und Ausgaben &lt;/ins&gt;kassieren, &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;für die kein separater Auftrag erstellt wurde. Nach Auswahl des Punktes „Diverse Artikel“ ändert sich die Maske für &lt;/ins&gt;den &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Kassiervorgang&lt;/ins&gt;.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Beim Start des Kassiervorganges aus der Auftragsbearbeitung heraus wird automatisch der OPOS-Ausgleich angezeigt. Auch wenn &lt;/del&gt;Sie &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;eine oder mehrere Rechnungen eines Kunden &lt;/del&gt;kassieren &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;wollen&lt;/del&gt;, &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt; erfolgt dies über &lt;/del&gt;den &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Punkt&lt;/del&gt;.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Wie bereits weiter oben erläutert, können Sie mittels der diversen Artikel die Einnahmen und Ausgaben kassieren, für die kein separater Auftrag erstellt wurde. Nach Auswahl des Punktes „Diverse Artikel“ ändert sich die Maske für den Kassiervorgang&lt;/del&gt;. Im Pull-Down-Menü &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt; „Diverser Artikel“ &lt;/del&gt;wählen Sie den entsprechenden Kassiervorgang aus, die Felder USt-Code und Betrag werden dann mit den vorher eingegebenen Daten gefüllt, können aber an dieser Stelle auch noch, für diesen Kassiervorgang, abgeändert werden. Durch Drücken des Buttons &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;„Hinzufügen“ &lt;/del&gt;wird der Artikel dann dem Kassiervorgang hinzugefügt. Bevor Sie den Kassiervorgang mit &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;„Kassieren“ &lt;/del&gt;abschliessen, können Sie nochmals zwischen Einnahme und Ausgabe wechseln. Wie bereits w.o. erläutert, kann der &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt; &lt;/del&gt;Kassiervorgang erst abgeschlossen werden, wenn bei Rückgeld ein positiver Betrag steht, mindestens aber 0.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;[[Bild:Kasse_kassieren-diverse-artikel&lt;/ins&gt;.&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;jpg]]&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;Im Pull-Down-Menü &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;''Diverser Artikel'' &lt;/ins&gt;wählen Sie den entsprechenden Kassiervorgang aus, die Felder USt-Code und Betrag werden dann mit den vorher eingegebenen Daten gefüllt, können aber an dieser Stelle auch noch, für diesen Kassiervorgang, abgeändert werden. Durch Drücken des Buttons &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;''Hinzufügen'' &lt;/ins&gt;wird der Artikel dann dem Kassiervorgang hinzugefügt. Bevor Sie den Kassiervorgang mit &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;''Kassieren'' &lt;/ins&gt;abschliessen, können Sie nochmals zwischen &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;''&lt;/ins&gt;Einnahme&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;'' &lt;/ins&gt;und &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;''&lt;/ins&gt;Ausgabe&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;'' &lt;/ins&gt;wechseln. Wie bereits w. o. erläutert, kann der Kassiervorgang erst abgeschlossen werden, wenn bei Rückgeld ein positiver Betrag steht, mindestens aber 0.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;=== Individuelle Diverse Artikel ===&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;----&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;color: red; font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Individuelle Diverse Artikel:&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;Prinzipiell gilt das für die Diversen Artikel Gesagte auch für die individuellen diversen Artikel. Auch hier können Sie auf die Liste der angelegten diversen Artikel zugreifen, wie bereits w.o. erläutert, werden bei Auswahl eines angelegten diversen Artikel die gespeicherten Daten dann vorgeblendet. Darüberhinaus haben Sie aber hier auch die Möglichkeit, das vorgeblendete Konto manuell abzuändern. Sie können hier auch Geschäftsvorfälle kassieren, die nicht in den Stammdaten angelegt sind. Hierfür können Sie die Bezeichnung, das Konto und den Betrag manuell eingeben. Bevor Sie den Artikel hinzufügen, wählen Sie noch aus, ob es sich um eine Ausgabe oder eine Einnahme handelt.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;Prinzipiell gilt das für die Diversen Artikel Gesagte auch für die individuellen diversen Artikel. Auch hier können Sie auf die Liste der angelegten diversen Artikel zugreifen, wie bereits w.o. erläutert, werden bei Auswahl eines angelegten diversen Artikel die gespeicherten Daten dann vorgeblendet. Darüberhinaus haben Sie aber hier auch die Möglichkeit, das vorgeblendete Konto manuell abzuändern. Sie können hier auch Geschäftsvorfälle kassieren, die nicht in den Stammdaten angelegt sind. Hierfür können Sie die Bezeichnung, das Konto und den Betrag manuell eingeben. Bevor Sie den Artikel hinzufügen, wählen Sie noch aus, ob es sich um eine Ausgabe oder eine Einnahme handelt.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;Anzahlung&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;:&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;=== &lt;/ins&gt;Anzahlung &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;===&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;----&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;Sie können auch Zahlungen, ohne einen Bezug zu einem offenen Posten, direkt auf ein Personenkonto verbuchen. Hierzu brauchen Sie lediglich bei Konto die Personenkontonummer angeben. Anschließend geben Sie noch unter „Betrag“ den Zahlbetrag und unter „Gegeben“ den gegebenen Betrag an. Mit Kassieren wird dieser Vorgang abgeschlossen. &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;Sie können auch Zahlungen, ohne einen Bezug zu einem offenen Posten, direkt auf ein Personenkonto verbuchen. Hierzu brauchen Sie lediglich bei Konto die Personenkontonummer angeben. Anschließend geben Sie noch unter „Betrag“ den Zahlbetrag und unter „Gegeben“ den gegebenen Betrag an. Mit Kassieren wird dieser Vorgang abgeschlossen. &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;Nachdem Sie mit „Kassieren“ den Kassiervorgang bestätigt haben, wird Ihnen die Druckvorschau für den Kassenbon angezeigt. Der Kassiervorgang ist somit abgeschlossen, es können an diesem Kassenbon keinerlei Änderungen mehr vorgenommen werden. Der Kassiervorgang kann jetzt lediglich noch storniert werden. Dies erfolgt &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt; unter dem Menüpunkt Kasse / &lt;/del&gt;Kassenbuch. Hier erhalten Sie auch die Möglichkeit, einen Kassenbon nachträglich nochmals auszudrucken. Ebenfalls drucken Sie hier das Kassenbuch für eine Periode aus.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;Nachdem Sie mit „Kassieren“ den Kassiervorgang bestätigt haben, wird Ihnen die Druckvorschau für den Kassenbon angezeigt. Der Kassiervorgang ist somit abgeschlossen, es können an diesem Kassenbon keinerlei Änderungen mehr vorgenommen werden. Der Kassiervorgang kann jetzt lediglich noch storniert werden. Dies erfolgt Kassenbuch. Hier erhalten Sie auch die Möglichkeit, einen Kassenbon nachträglich nochmals auszudrucken. Ebenfalls drucken Sie hier das Kassenbuch für eine Periode aus.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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		<author><name>Stephan</name></author>	</entry>

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		<id>https://wiki.ecaros.de/index.php?title=Kassieren&amp;diff=3474&amp;oldid=prev</id>
		<title>Stephan: Die Seite wurde neu angelegt: Den Kassiervorgang können Sie auf mehrere Arten starten.  Erstens können Sie den Kassiervorgang direkt aus der Auftragsbearbeitung heraus öffnen. Hierzu benutzen Sie...</title>
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				<updated>2008-01-22T15:42:40Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: Den Kassiervorgang können Sie auf mehrere Arten starten.  Erstens können Sie den Kassiervorgang direkt aus der Auftragsbearbeitung heraus öffnen. Hierzu benutzen Sie...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Den Kassiervorgang können Sie auf mehrere Arten starten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Erstens können Sie den Kassiervorgang direkt aus der Auftragsbearbeitung heraus öffnen. Hierzu benutzen Sie nach dem Fakturieren eines Auftrages den Knopf „Kassieren“ im Auftragsfuss. Es öffnet sich dann die Maske für den Kassiervorgang, die Rechnungsdaten werden direkt in diese Maske übernommen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Alternativ können Sie den Kassiervorgang auch über den Menüpunkt Kasse / Kassieren öffnen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nachdem der Kassiervorgang gestartet ist, wählen Sie zunächst aus dem Auswahlmenü die richtige Kasse aus. Rechts neben der Auswahl bekommen Sie nun den aktuellen Kassenstand angezeigt, dies erfolgt in buchhalterischer Schreibweise, z.B. mit führendem S für Soll (= positiver Kassenstand). Ganz rechts wird dann noch die nächste Bonnummer eingeblendet. Als Belegdatum wird Ihnen das aktuelle Tagesdatum vorgeblendet, dieses kann aber jederzeit von Ihnen überschrieben werden. Die Felder Belegnummer und Buchungstext brauchen Sie nicht unbedingt auszufüllen, da diese Felderauch automatisch befüllt werden können. Wenn Sie in den Domäneneinstellungen die Option „Mandantenauswahl im Buchungsdialog“ ausgewählt haben, können Sie bei „Mandant“ den Mandanten auswählen, für den der nachfolgende Kassiervorgang vorgenommen/verbucht werden soll.&lt;br /&gt;
Im nächsten Schritt wählen Sie die Art des Kassiervorganges aus. Sie können hier zwischen OPOS-Ausgleich, Diverse Artikel, Individuelle Diverse Artikel und Anzahlung auswählen. Durch die Auswahl ändert sich auch die Maskenansicht.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
OPOS-Ausgleich:&lt;br /&gt;
Beim Start des Kassiervorganges aus der Auftragsbearbeitung heraus wird automatisch der OPOS-Ausgleich angezeigt. Auch wenn Sie eine oder mehrere Rechnungen eines Kunden kassieren wollen,  erfolgt dies über den Punkt OPOS-Ausgleich. Geben Sie hierzu im Feld „Konto“ die Debitorennummer (=Personenkontonummer) ein. Haben Sie diese Nummer nicht zur Hand, können Sie mittels der beiden Lupensymbole nach dem Kunden bzw. nach den offenen Posten suchen. Hierbei suchen Sie mit der linken Lupe nach dem Personenkonto und mit der rechten Lupe verzweigen Sie in die Suchmaske um direkt nach einem offenen Posten zu suchen. Der offene Posten wird Ihnen dann im Kassiervorgang vorgeblendet. Existieren mehrere offene Posten für das Personenkonto, werden diese hier aufgelistet. Mittels dem Filter-Symbol unterhalb der Liste können Sie die Anzeige der OPOS-Liste auch so einstellen, dass nur die OPOS des Mandanten angezeigt werden, in dem Sie gerade angemeldet sind. Die auszugleichenden Posten wählen Sie aus, indem Sie die einzelnen Datensätze mit der Maus markieren. Wie in Windows üblich, können Sie aufeinanderfolgende Datensätze mit gedrückter Shift- oder Maus-Taste und einzelne nicht aufeinanderfolgende Datensätze mit der Strg-Taste markieren. Die gesamte Liste markieren Sie mit der Tastenkombination „Strg A“. Je nach Auswahl ändert sich der Betrag unter „Gesamt“.&lt;br /&gt;
Anschließend müssen Sie noch entscheiden, ob es sich bei dem Zahlbetrag um eine Komplett- oder Teilzahlung handelt, oder ob evtl. unter Ausnutzung von Skonto gezahlt wurde. Entsprechend Ihrer Auswahl ändern sich die Angaben, die Sie in den Feldern „Gesamt“ und „Gegeben“ machen müssen. Bitte beachten Sie, daß der Kassiervorgang erst abgeschlossen werden kann, wenn bei Rückgeld ein positiver Betrag steht, mindestens aber 0.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Komplett: Hier erwartet ECAROS unter „Gegeben“ die Eingabe eines Betrages, der mindestens dem Gesamtbetrag entspricht. Der offene Posten im Mahnwesen wird automatisch ausgeglichen. Wurden bereits Anzahlungen /Teilzahlungen zu einem OPOS erfasst, werden diese hier ebenfalls angezeigt. Diese müssen auch zum Ausgleichen markiert werden, da ansonsten der Zahlbetrag nicht ausreicht um den OPOS auszugleichen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Teilzahlung: Bei Teilzahlung wird das Feld „Gesamt“für die Eingabe des Teilzahlungsbetrages 			freigegeben, bei „Gegeben“ erwartet ECAROS wieder mindestens den Teilzahlungsbetrag. Für den offenen Posten wird auf dem Personenkonto automatisch ein Teilausgleich erfasst.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Skonto:	Wird eine Rechnung unter Ausnutzung von Skonto bezahlt, geben Sie bei „Gesamt“ den neuen Zahlbetrag ein. Wie gehabt erwartet ECAROS bei „Gegeben“ die Eingabe eines Betrages, der mindestens dem Gesamtbetrag entspricht. Im Kassenjournal wird dann die Zahlung und im Skontojournal die automatisch erstellte Skontobuchung erfasst. Die Einstellung, welcher Journaltyp für die Skontobuchung genutzt wird erfolgt im administrativen Bereich unter Einstellungen / Wirtschaftsjahreseinstellungen. Im Mahnwesen wird der offene Posten ausgeglichen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diverse Artikel: auch automatisch befüllt werden können. Wenn Sie in den Domäneneinstellungen die Option „Mandantenauswahl im Buchungsdialog“ ausgewählt haben, können Sie bei „Mandant“ den Mandanten auswählen, für den der nachfolgende Kassiervorgang vorgenommen/verbucht werden soll.&lt;br /&gt;
Im nächsten Schritt wählen Sie die Art des Kassiervorganges aus. Sie können hier zwischen OPOS-Ausgleich, Diverse Artikel, Individuelle Diverse Artikel und Anzahlung auswählen. Durch die Auswahl ändert sich auch die Maskenansicht.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
OPOS-Ausgleich:&lt;br /&gt;
Beim Start des Kassiervorganges aus der Auftragsbearbeitung heraus wird automatisch der OPOS-Ausgleich angezeigt. Auch wenn Sie eine oder mehrere Rechnungen eines Kunden kassieren wollen,  erfolgt dies über den Punkt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wie bereits weiter oben erläutert, können Sie mittels der diversen Artikel die Einnahmen und Ausgaben kassieren, für die kein separater Auftrag erstellt wurde. Nach Auswahl des Punktes „Diverse Artikel“ ändert sich die Maske für den Kassiervorgang. Im Pull-Down-Menü  „Diverser Artikel“ wählen Sie den entsprechenden Kassiervorgang aus, die Felder USt-Code und Betrag werden dann mit den vorher eingegebenen Daten gefüllt, können aber an dieser Stelle auch noch, für diesen Kassiervorgang, abgeändert werden. Durch Drücken des Buttons „Hinzufügen“ wird der Artikel dann dem Kassiervorgang hinzugefügt. Bevor Sie den Kassiervorgang mit „Kassieren“ abschliessen, können Sie nochmals zwischen Einnahme und Ausgabe wechseln. Wie bereits w.o. erläutert, kann der  Kassiervorgang erst abgeschlossen werden, wenn bei Rückgeld ein positiver Betrag steht, mindestens aber 0.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Individuelle Diverse Artikel:&lt;br /&gt;
Prinzipiell gilt das für die Diversen Artikel Gesagte auch für die individuellen diversen Artikel. Auch hier können Sie auf die Liste der angelegten diversen Artikel zugreifen, wie bereits w.o. erläutert, werden bei Auswahl eines angelegten diversen Artikel die gespeicherten Daten dann vorgeblendet. Darüberhinaus haben Sie aber hier auch die Möglichkeit, das vorgeblendete Konto manuell abzuändern. Sie können hier auch Geschäftsvorfälle kassieren, die nicht in den Stammdaten angelegt sind. Hierfür können Sie die Bezeichnung, das Konto und den Betrag manuell eingeben. Bevor Sie den Artikel hinzufügen, wählen Sie noch aus, ob es sich um eine Ausgabe oder eine Einnahme handelt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Anzahlung:&lt;br /&gt;
Sie können auch Zahlungen, ohne einen Bezug zu einem offenen Posten, direkt auf ein Personenkonto verbuchen. Hierzu brauchen Sie lediglich bei Konto die Personenkontonummer angeben. Anschließend geben Sie noch unter „Betrag“ den Zahlbetrag und unter „Gegeben“ den gegebenen Betrag an. Mit Kassieren wird dieser Vorgang abgeschlossen. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nachdem Sie mit „Kassieren“ den Kassiervorgang bestätigt haben, wird Ihnen die Druckvorschau für den Kassenbon angezeigt. Der Kassiervorgang ist somit abgeschlossen, es können an diesem Kassenbon keinerlei Änderungen mehr vorgenommen werden. Der Kassiervorgang kann jetzt lediglich noch storniert werden. Dies erfolgt  unter dem Menüpunkt Kasse / Kassenbuch. Hier erhalten Sie auch die Möglichkeit, einen Kassenbon nachträglich nochmals auszudrucken. Ebenfalls drucken Sie hier das Kassenbuch für eine Periode aus.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Stephan</name></author>	</entry>

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