Wirtschaftjahreseinstellungen

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(Standardwerte)
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Mit den Wirtschaftsjahreseinstellungen konfigurieren Sie bei Neustart oder Wechsel des Wirtschaftsjahres z.b. die Länge der Sachkontennummern oder die Vortragskonten. Alle Änderungen in diesem Bereich betreffen nur die Finanzbuchhaltung an der Sie aktuell angemeldet sind.
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| colspan="2" | '''ECAROS Menüpunkt''': ''Arbeitsbereich Systemverwaltung - Einstellungen - Wirtschaftsjahreseinstellungen''
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Mit den Wirtschaftsjahreseinstellungen konfigurieren Sie bei Neustart oder Wechsel des Wirtschaftsjahres z.b. die Länge der Sachkontennummern oder die Vortragskonten. Alle Änderungen in diesem Bereich betreffen nur die Finanzbuchhaltungsdomäne an der Sie aktuell angemeldet sind.
  
 
== Einstellungen ==
 
== Einstellungen ==
  
Über diese Registerkarte stellen Sie die Standardkonten für Ihre Finanzbuchhaltungsdomäne und das entsprechende Wirtschaftsjahr ein. Ausserdem können Sie die Länge der Sachunterkonten verändern. Diese Einstellungen werden aber in der Regel nur bei Änderung des Kontenrahmens angepasst.
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Über diese Registerkarte stellen Sie diverse Standardwerte für Ihre Finanzbuchhaltungsdomäne und das entsprechende Wirtschaftsjahr ein. Außerdem können Sie hier Einstellungen zu den Kostenrechnungsmerkmalen des SKR 51 vornehmen. Diese Einstellungen werden in der Regel nur bei Änderung des Kontenrahmens angepasst.
  
[[Bild:Wirtschaftsjahreseinstellung 1.png]]
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[[Bild:WJ-Einstellungen_15.2-Einstellungen.png]]
  
  
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;Länge Sachkontennummern
 
;Länge Sachkontennummern
:Die Länge der Sachkontonummern wird durch den eingesetzten Kontenrahmen vorgeben. Dieses Feld dient lediglich der Anzeige der eingestellten Länge. Veränderungen können hier nicht vorgenommen werden.
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:Die Länge der Sachkontonummern wird durch den eingesetzten Kontenrahmen vorgegeben. Dieses Feld dient lediglich der Anzeige der eingestellten Länge. Veränderungen können hier nicht vorgenommen werden.
  
;Länge Sachunterkontennummern
+
;Länge Kostenstellen
:Falls Sie in Ihrem Kontenrahmen eigene Konten vermissen, so können Sie im ECAROS System sogenannte Unterkonten anlegen. Diese Unterkonten werden bei z.B. Händlerbetriebsvergleiche mit auf die Hauptkonten addiert, können aber in dem Arbeitsbereich Finanzbuchhaltung separat ausgewertet werden. Dabei ist zu beachten, dass ein Unterkonto immer von einem Hauptsachkonto abhängt.
+
:Falls Sie mit der Kostenstellenrechnung arbeiten wollen, stellen Sie hier die Länge der Kostenstellen ein. Die Standardeinstellung bei Einsatz des SKR 51 ist 2.
  
=== Standardwerte ===
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;Länge Absatzkanäle:
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+
:Bei Nutzung von Absatzkanälen, stellen Sie hier die Länge der Absatzkanäle ein. Die Standardeinstellung bei Einsatz des SKR 51 ist 2.
  
;Journaltypen für Korrekturen
+
;Länge Kostenträger:
:Falls Sie die Kundengruppe einer Adresse ändern und es existieren offene Forderungen für diese Adresse, dann werden die Forderungen automatisch in diesem Journal auf das neue Forderungskonto umgebucht. Sie können dadurch jederzeit kontrollieren, ob es Änderungen in diesem Bereich gegeben hat. Falls Sie keine Einträge in der Auswahlbox sehen, so müssen Sie sich entsprechende Journaltypen unter [[Journaltypen|Finanzbuchhaltung -> Stammdaten -> Journaltypen]] anlegen. Natürlich können Sie diese Liste jederzeit beliebig erweitern.
+
:Bei Nutzung von Kostenträgern, stellen Sie hier die Länge der Kostenträger ein. Die Standardeinstellung bei Einsatz des SKR 51 ist 2.
  
;Journaltyp für Skonto
+
;Länge Antriebsarten:
:Falls beim Ausgleich eines offenen Postens, der Rechnungsbetrag von dem Zahlungseingang abweicht, kann eine automatische Skontobuchung (siehe auch [[Domäneneinstellungen#Offene Posten / Mahnwesen|Maximaler Skonto-Prozentsatz]]) ausgelöst werden. Die Buchung wird dann in dem hier hinterlegten Journal durchgeführt.
+
:Wenn Sie mit Antriebsarten buchen wollen (für Toyota-Partnern verpflichtend), stellen Sie hier die Länge der Antriebsarten ein. Die Standardeinstellung bei Einsatz des SKR 51 ist 2.
  
;Standard-Sachkonto
+
;Buchungskreis in Buchungen verwenden:
:Falls Sie eigene Verbuchungs- oder Bestandscodes angelegt und für diese noch kein Kontierungsparameter konfiguriert haben, werden die Beträge auf dieses Konto gebucht. Sie haben dann sehr komfortabel die Möglichkeit den entsprechenden Kontierungsparameter anzulegen oder zu bearbeiten und die Buchung auf die richtigen Sachkonten durchzuführen. Dies funktioniert, ohne dass Sie die Rechnung stornieren und neu fakturieren müssen ([[Neuverbuchen]])
+
:Mit dieser Option wird das Buchen mit Buchungskreisen beim manuellen Buchen aktiviert.
  
;Verrechnungskonto für UST-Spezialfälle
+
;KoRe_einschränkungen verwenden:
:Damit die Altteilesteuer korrekt berechnet, verbucht und verprobt werden kann, müssen Sie hier ein Verrechnungskonto angeben. Dieses Konto sollte natürlich nur für diese Buchungen genutzt werden.
+
:Hiermit werden die Plausibilitätsprüfungen des SKR51 freigeschaltet.
  
;Saldenvortragskonto
+
;Standardgruppe Debitoren/Kreditoren:
:Unter diesem Punkt geben Sie das Gegenkonto für die automatische Verbuchung der Saldenvorträge ein (siehe auch [[Eröffnungsbilanz]]).
+
:Sobald Sie einen neuen Kunden oder Lieferanten anlegen, werden die Einstellungen aus diesen Auswahlboxen automatisch in den FiBU-Informationen der Adresse vorgeblendet. Sie haben aber jederzeit die Möglichkeit diese Einstellung individuell anzupassen.
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 +
;Standardgruppe Firmen-Debitoren:
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:Für Firmen-Debitoren können Sie hier eine separate Standard-Personenkontengruppe hinterlegen. Individuelle Anpassungen in den Adressdaten sind jederzeit möglich.
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;Standardgruppe Interne Aufträge:
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:Die hier eingestellte Personenkontengruppe wird standardmässig bei internen Aufträgen herangezogen.
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=== Standardwerte ===
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;Standard-Sachkonto
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:Falls Sie eigene Verbuchungs- oder Bestandscodes angelegt und für diese noch kein Kontierungsparameter konfiguriert haben, werden die Beträge auf dieses Konto gebucht. Sie haben dann sehr komfortabel die Möglichkeit den entsprechenden Kontierungsparameter anzulegen oder zu bearbeiten und die Buchung auf die richtigen Sachkonten durchzuführen. Dies funktioniert, ohne dass Sie die Rechnung stornieren und neu fakturieren müssen ([[Neuverbuchen]])
  
 
;Konto für durchlaufende Posten
 
;Konto für durchlaufende Posten
 
:hier hinterlegen Sie das Konto, dass für die Verbuchung des [[Adressen#Großabnehmer|Großkundengeschäfts]] genutzt werden soll.
 
:hier hinterlegen Sie das Konto, dass für die Verbuchung des [[Adressen#Großabnehmer|Großkundengeschäfts]] genutzt werden soll.
  
=== Schlüsselaufbau der [[Kontierungsparameter]] ===
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;Verrechnungskonto für Mandantenbuchungen
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:Dieses Verrechnungskonto wird bei Mandantenumbuchungen herangezogen, bspw. bei der Umbuchung eines Lagerfahrzeugs in einen anderen Mandanten.
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== Fakturierung ==
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Sofern Sie die [[Domäneneinstellungen#Rechnungsnummern|Rechnungsnummer pro Wirtschaftsjahr]] pflegen, können Sie unter diesem Punkt die Nummernkreise anpassen.
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[[Bild:WJ-Einstellungen_15.2-Fakturierung.png]]
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=== Rechnungsnummernkreise für Ausgangs- und Eingangsrechnungen ===
 
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Diese Einstellung wird mit der Installation von ECAROS festgelegt. Deswegen können Sie diese auch im Nachhinein nicht mehr ändern. Sie sehen aus welchen Teilen sich ein ein Kontierungsparameter zusammensetzt.
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Wenn Sie sich in den Domäneneinstellungen dafür entschieden haben, Ihre [[Domäneneinstellungen#Rechnungsnummern|Rechnungsnummern pro Wirtschaftsjahr]] zu pflegen, dann sind die Eingabefelder aktiviert. Die Einstellmöglichkeiten entsprechen denen der [[Domäneneinstellungen#Rechnungsnummernkreise für Ausgangs- und Eingangsrechnungen|Rechnungsnummernkreise für Ausgangs- und Eingangsrechnungen]] in den Domäneneinstellungen.
  
== Fakturierung ==
+
== Kontierungsparameter ==
  
Sofern Sie die [[Domäneneinstellungen#Rechnungsnummern|Rechnungsnummer pro Wirtschaftsjahr]] pflegen, können Sie unter diesem Punkt die Nummernkreise anpassen. Außerdem stellen Sie hier den Zyklus für die Erstellung der Rechnungsausgangjournale ein. Zusätzlich können Sie entscheiden, ob Sie gerne verschiedenen Journale für die Erlöse und die Aufwendungen verwenden wollen.
 
  
[[Bild:Wirtschaftsjahreseinstellung 2.png]]
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Der Schlüsselaufbau der [[Kontierungsparameter]] wird mit der Installation von ECAROS festgelegt. Sie sehen hier aus welchen Teilen sich ein Kontierungsparameter zusammensetzt.
  
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[[Bild:WJ-Einstellungen_15.2-K-Parameter.png]]
  
=== Einstellung für die Rechnungsverbuchung ===
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== Standard-Journaltyp-Zuordnungen ==
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Auf dieser Maske hinterlegen Sie die Standard-Journaltypen. Außerdem stellen Sie hier den Zyklus für die Erstellung der Rechnungsausgangjournale ein.
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[[Bild:WJ-Einstellungen_15.2-St_Journaltyp_Z.png]]
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=== Standardwerte ===
 
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;Journaltyp für Korrekturen
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:Wenn Sie Bestandskorrekturen an Fahrzeugen durchführen, dann können Sie hierfür einen eigenen Journaltyp hinterlegen.
  
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;Journaltyp für Skonto
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:Falls beim Ausgleich eines offenen Postens, der Rechnungsbetrag von dem Zahlungseingang abweicht, kann eine automatische Skontobuchung (siehe auch [[Domäneneinstellungen#Offene Posten / Mahnwesen|Maximaler Skonto-Prozentsatz]]) ausgelöst werden. Die Buchung wird dann in dem hier hinterlegten Journal durchgeführt.
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;Journaltyp für Stornierung:
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:Für die Stornos von festgeschriebenen Buchungen, die aus dem Buchungsjournal erfolgen, können Sie hier einen individuellen Journaltyp hinterlegen.
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;Journaltyp für Statistische Buchungen:
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: Nutzen Sie das Modul zur Ermittlung der Statistischen Buchungen, können Sie hier einen individuellen Journaltyp hinterlegen.
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=== Vorträge ===
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;Journaltyp für Sachkontenvortrag:
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:Hier wird der Journaltyp für die Verbuchung des Sachkontenvortrags der Eröffnungsbilanz hinterlegt.
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 +
;Journaltyp für Debitorenvortrag:
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:Journaltyp für den Vortrag der offenen Posten der Debitoren.
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;Journaltyp für Kreditorenvortrag:
 +
:Journaltyp für den Vortrag der offenen Posten der Kreditoren.
 +
 +
=== Zahlungsexport ===
 +
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;Journaltyp für Verbuchung des Zahlungsexport Debitoren
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:Wenn Sie den Zahlungsexport Debitoren für den Einzug von Kundenforderungen nutzen, erfolgt die Verbuchung in dem hier eingestellten Journaltyp.
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 +
;Journaltyp für Verbuchung des Zahlungsexport Krediitoren
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:Wenn Sie den Zahlungsexport Kreditoren für die Zahlung von Verbindlichkeiten nutzen, erfolgt die Verbuchung in dem hier eingestellten Journaltyp.
 +
 +
;Journaltyp für Verbuchung des Zahlungsexport Mandanten
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:Wenn Sie den Zahlungsexport Mandanten für die Zahlung oder den Einzug von Zahlungen zwischen den unterschiedlichen Mandanten nutzen, erfolgt die Verbuchung in dem hier eingestellten Journaltyp.
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=== Einstellungen für die Rechnungsverbuchung ===
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;Journalerzeugungstyp
 
;Journalerzeugungstyp
 
:Sie können die Rechnungsjournale im täglichen, wöchentlichen oder monatlichen Zyklus erstellen lassen. D.h. ECAROS legt in dem eingestellten Zyklus beim Fakturieren einer Rechnung ein neues Journal für die Verbuchung an.
 
:Sie können die Rechnungsjournale im täglichen, wöchentlichen oder monatlichen Zyklus erstellen lassen. D.h. ECAROS legt in dem eingestellten Zyklus beim Fakturieren einer Rechnung ein neues Journal für die Verbuchung an.
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;Journaltyp für Rechnungen
 
;Journaltyp für Rechnungen
:Alle Rechnungen, die Sie im ECAROS System fakturieren werden in diesem Journaltyp verbucht. Wenn Sie gerne eine eigenen Journaltyp benutzen wollen, so können Sie sich unter [[Journaltypen|Finanzbuchhaltung -> Stammdaten -> Journaltypen]] individuelle Journaltypen anlegen. Sie müssen allerdings dafür das Fenster mit den Wirtschaftsjahreseinstellungen schliessen und wieder öffnen, damit sich die Auswahlbox aktualisiert.
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:Alle Rechnungen, die Sie im ECAROS System fakturieren, werden in diesem Journaltyp verbucht. Wenn Sie gerne einen eigenen Journaltyp benutzen wollen, so können Sie sich unter [[Journaltypen|Finanzbuchhaltung -> Stammdaten -> Journaltypen]] individuelle Journaltypen anlegen. Sie müssen allerdings dafür das Fenster mit den Wirtschaftsjahreseinstellungen schliessen und wieder öffnen, damit sich die Auswahlbox aktualisiert.
  
=== Rechnungsnummernkreise für Ausgangs- und Eingangsrechnungen ===
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;Gewährleistungen in separates Journal
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:Mit dieser Option legen Sie fest, dass alle Soll die Verbuchung von Gewährleistungsrechnungen/-gutschriften in einem separaten Journal erfolgen, stellen Sie dies hier ein. Wenn der Haken gesetzt wurde, können Sie unter dem Punkt Journaltyp für Gewährleistungen den zu bebuchenden [[Journaltypen|Journaltyp]] einstellen.
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;Interne Rechnungen in separates Journal:
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:Wenn die Verbuchung der internen Rechnungen getrennt von den Ausgangsrechnungen erfolgen soll, dann aktivieren Sie diese Option und können hierfür einen eigenen Journaltyp hinterlegen.
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 +
;Journaltyp für Eingangsrechnungen
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:Hier definieren Sie den [[Journaltypen|Journaltyp]] für die automatisch gebuchten Eingangsrechnungen.
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;Journaltyp für Boniverbuchung
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:Wenn Sie mit der automatischen Verbuchung der kalkulatorischen Fahrzeug-Boni arbeiten, können Sie hier einstellen, welchen [[Journaltypen]] ECAROS für die Verbuchung nutzen soll.
  
Wenn Sie sich in den Domäneneinstellungen dafür entschieden haben, Ihre [[Domäneneinstellungen#Rechnungsnummern|Rechnungsnummern pro Wirtschaftsjahr]] zu pflegen, dann sind die Eingabefelder aktiviert. Die Einstellmöglichkeiten entsprechen denen der [[Domäneneinstellungen#Rechnungsnummernkreise für Ausgangs- und Eingangsrechnungen|Rechnungsnummernkreise für Ausgangs- und Eingangsrechnungen]]
+
;Aufwände mit Erlösen in einen Buchungssatz:
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:Standardmäßig erfolgen die Erlösbuchung und die Verbuchung der VAK in unterschiedlichen aufeinanderfolgenden Buchungssätzen. Mittels dieser Option werden die Buchungen zu einem Buchungssatz zusammengefasst.

Aktuelle Version vom 12. Mai 2021, 16:36 Uhr

ECAROS Menüpunkt: Arbeitsbereich Systemverwaltung - Einstellungen - Wirtschaftsjahreseinstellungen

Mit den Wirtschaftsjahreseinstellungen konfigurieren Sie bei Neustart oder Wechsel des Wirtschaftsjahres z.b. die Länge der Sachkontennummern oder die Vortragskonten. Alle Änderungen in diesem Bereich betreffen nur die Finanzbuchhaltungsdomäne an der Sie aktuell angemeldet sind.

Inhaltsverzeichnis

[Bearbeiten] Einstellungen

Über diese Registerkarte stellen Sie diverse Standardwerte für Ihre Finanzbuchhaltungsdomäne und das entsprechende Wirtschaftsjahr ein. Außerdem können Sie hier Einstellungen zu den Kostenrechnungsmerkmalen des SKR 51 vornehmen. Diese Einstellungen werden in der Regel nur bei Änderung des Kontenrahmens angepasst.

WJ-Einstellungen 15.2-Einstellungen.png


[Bearbeiten] Kontonummern


Länge Sachkontennummern
Die Länge der Sachkontonummern wird durch den eingesetzten Kontenrahmen vorgegeben. Dieses Feld dient lediglich der Anzeige der eingestellten Länge. Veränderungen können hier nicht vorgenommen werden.
Länge Kostenstellen
Falls Sie mit der Kostenstellenrechnung arbeiten wollen, stellen Sie hier die Länge der Kostenstellen ein. Die Standardeinstellung bei Einsatz des SKR 51 ist 2.
Länge Absatzkanäle
Bei Nutzung von Absatzkanälen, stellen Sie hier die Länge der Absatzkanäle ein. Die Standardeinstellung bei Einsatz des SKR 51 ist 2.
Länge Kostenträger
Bei Nutzung von Kostenträgern, stellen Sie hier die Länge der Kostenträger ein. Die Standardeinstellung bei Einsatz des SKR 51 ist 2.
Länge Antriebsarten
Wenn Sie mit Antriebsarten buchen wollen (für Toyota-Partnern verpflichtend), stellen Sie hier die Länge der Antriebsarten ein. Die Standardeinstellung bei Einsatz des SKR 51 ist 2.
Buchungskreis in Buchungen verwenden
Mit dieser Option wird das Buchen mit Buchungskreisen beim manuellen Buchen aktiviert.
KoRe_einschränkungen verwenden
Hiermit werden die Plausibilitätsprüfungen des SKR51 freigeschaltet.
Standardgruppe Debitoren/Kreditoren
Sobald Sie einen neuen Kunden oder Lieferanten anlegen, werden die Einstellungen aus diesen Auswahlboxen automatisch in den FiBU-Informationen der Adresse vorgeblendet. Sie haben aber jederzeit die Möglichkeit diese Einstellung individuell anzupassen.
Standardgruppe Firmen-Debitoren
Für Firmen-Debitoren können Sie hier eine separate Standard-Personenkontengruppe hinterlegen. Individuelle Anpassungen in den Adressdaten sind jederzeit möglich.
Standardgruppe Interne Aufträge
Die hier eingestellte Personenkontengruppe wird standardmässig bei internen Aufträgen herangezogen.

[Bearbeiten] Standardwerte


Standard-Sachkonto
Falls Sie eigene Verbuchungs- oder Bestandscodes angelegt und für diese noch kein Kontierungsparameter konfiguriert haben, werden die Beträge auf dieses Konto gebucht. Sie haben dann sehr komfortabel die Möglichkeit den entsprechenden Kontierungsparameter anzulegen oder zu bearbeiten und die Buchung auf die richtigen Sachkonten durchzuführen. Dies funktioniert, ohne dass Sie die Rechnung stornieren und neu fakturieren müssen (Neuverbuchen)
Konto für durchlaufende Posten
hier hinterlegen Sie das Konto, dass für die Verbuchung des Großkundengeschäfts genutzt werden soll.
Verrechnungskonto für Mandantenbuchungen
Dieses Verrechnungskonto wird bei Mandantenumbuchungen herangezogen, bspw. bei der Umbuchung eines Lagerfahrzeugs in einen anderen Mandanten.

[Bearbeiten] Fakturierung

Sofern Sie die Rechnungsnummer pro Wirtschaftsjahr pflegen, können Sie unter diesem Punkt die Nummernkreise anpassen.

WJ-Einstellungen 15.2-Fakturierung.png


[Bearbeiten] Rechnungsnummernkreise für Ausgangs- und Eingangsrechnungen


Wenn Sie sich in den Domäneneinstellungen dafür entschieden haben, Ihre Rechnungsnummern pro Wirtschaftsjahr zu pflegen, dann sind die Eingabefelder aktiviert. Die Einstellmöglichkeiten entsprechen denen der Rechnungsnummernkreise für Ausgangs- und Eingangsrechnungen in den Domäneneinstellungen.

[Bearbeiten] Kontierungsparameter

Der Schlüsselaufbau der Kontierungsparameter wird mit der Installation von ECAROS festgelegt. Sie sehen hier aus welchen Teilen sich ein Kontierungsparameter zusammensetzt.

WJ-Einstellungen 15.2-K-Parameter.png

[Bearbeiten] Standard-Journaltyp-Zuordnungen

Auf dieser Maske hinterlegen Sie die Standard-Journaltypen. Außerdem stellen Sie hier den Zyklus für die Erstellung der Rechnungsausgangjournale ein.

WJ-Einstellungen 15.2-St Journaltyp Z.png


[Bearbeiten] Standardwerte


Journaltyp für Korrekturen
Wenn Sie Bestandskorrekturen an Fahrzeugen durchführen, dann können Sie hierfür einen eigenen Journaltyp hinterlegen.
Journaltyp für Skonto
Falls beim Ausgleich eines offenen Postens, der Rechnungsbetrag von dem Zahlungseingang abweicht, kann eine automatische Skontobuchung (siehe auch Maximaler Skonto-Prozentsatz) ausgelöst werden. Die Buchung wird dann in dem hier hinterlegten Journal durchgeführt.
Journaltyp für Stornierung
Für die Stornos von festgeschriebenen Buchungen, die aus dem Buchungsjournal erfolgen, können Sie hier einen individuellen Journaltyp hinterlegen.
Journaltyp für Statistische Buchungen
Nutzen Sie das Modul zur Ermittlung der Statistischen Buchungen, können Sie hier einen individuellen Journaltyp hinterlegen.

[Bearbeiten] Vorträge


Journaltyp für Sachkontenvortrag
Hier wird der Journaltyp für die Verbuchung des Sachkontenvortrags der Eröffnungsbilanz hinterlegt.
Journaltyp für Debitorenvortrag
Journaltyp für den Vortrag der offenen Posten der Debitoren.
Journaltyp für Kreditorenvortrag
Journaltyp für den Vortrag der offenen Posten der Kreditoren.

[Bearbeiten] Zahlungsexport


Journaltyp für Verbuchung des Zahlungsexport Debitoren
Wenn Sie den Zahlungsexport Debitoren für den Einzug von Kundenforderungen nutzen, erfolgt die Verbuchung in dem hier eingestellten Journaltyp.
Journaltyp für Verbuchung des Zahlungsexport Krediitoren
Wenn Sie den Zahlungsexport Kreditoren für die Zahlung von Verbindlichkeiten nutzen, erfolgt die Verbuchung in dem hier eingestellten Journaltyp.
Journaltyp für Verbuchung des Zahlungsexport Mandanten
Wenn Sie den Zahlungsexport Mandanten für die Zahlung oder den Einzug von Zahlungen zwischen den unterschiedlichen Mandanten nutzen, erfolgt die Verbuchung in dem hier eingestellten Journaltyp.

[Bearbeiten] Einstellungen für die Rechnungsverbuchung


Journalerzeugungstyp
Sie können die Rechnungsjournale im täglichen, wöchentlichen oder monatlichen Zyklus erstellen lassen. D.h. ECAROS legt in dem eingestellten Zyklus beim Fakturieren einer Rechnung ein neues Journal für die Verbuchung an.
Aufwände in separates Journal
Wenn Sie diese Option aktivieren, dann werden die Einstandsbuchungen in ein separates Journal verbucht. Welches Journal Sie dafür verwenden wollen, können Sie unter dem Punkt Journaltyp für Aufwendungen einstellen.
Journaltyp für Rechnungen
Alle Rechnungen, die Sie im ECAROS System fakturieren, werden in diesem Journaltyp verbucht. Wenn Sie gerne einen eigenen Journaltyp benutzen wollen, so können Sie sich unter Finanzbuchhaltung -> Stammdaten -> Journaltypen individuelle Journaltypen anlegen. Sie müssen allerdings dafür das Fenster mit den Wirtschaftsjahreseinstellungen schliessen und wieder öffnen, damit sich die Auswahlbox aktualisiert.
Gewährleistungen in separates Journal
Mit dieser Option legen Sie fest, dass alle Soll die Verbuchung von Gewährleistungsrechnungen/-gutschriften in einem separaten Journal erfolgen, stellen Sie dies hier ein. Wenn der Haken gesetzt wurde, können Sie unter dem Punkt Journaltyp für Gewährleistungen den zu bebuchenden Journaltyp einstellen.
Interne Rechnungen in separates Journal
Wenn die Verbuchung der internen Rechnungen getrennt von den Ausgangsrechnungen erfolgen soll, dann aktivieren Sie diese Option und können hierfür einen eigenen Journaltyp hinterlegen.
Journaltyp für Eingangsrechnungen
Hier definieren Sie den Journaltyp für die automatisch gebuchten Eingangsrechnungen.
Journaltyp für Boniverbuchung
Wenn Sie mit der automatischen Verbuchung der kalkulatorischen Fahrzeug-Boni arbeiten, können Sie hier einstellen, welchen Journaltypen ECAROS für die Verbuchung nutzen soll.
Aufwände mit Erlösen in einen Buchungssatz
Standardmäßig erfolgen die Erlösbuchung und die Verbuchung der VAK in unterschiedlichen aufeinanderfolgenden Buchungssätzen. Mittels dieser Option werden die Buchungen zu einem Buchungssatz zusammengefasst.
Meine Werkzeuge